审计职责工作内容

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确的职责分工也有助于员工更好地协调工作,提高工作效率和质量,减少工作中出现的扯皮现象。如何写出优秀的审计职责工作内容?下面给大家分享一些审计职责工作内容,希望对大家有所帮助。

审计职责工作内容篇1

一、内部审计工作

1、负责协助部门负责人建立健全内部审计相关制度、流程。

2、协助部门负责人组织开展集团财务审计、投资审计、专项审计、审计调查等审计工作。

3、参与对专业平台主要领导干部开展经济责任审计;参与配合上级审计部门对本部领导干部进行经济责任审计。

4、参与撰写审计报告,督导审计问题整改。

5、负责审计文件的整理立卷工作。

二、内部控制工作

1.负责协助部门负责人完善内部控制体系建设、评价及年度工作方案。

2、协助部门负责人组织开展本部内部控制体系建设及评价,组织内部控制缺陷整改。

3、参与指导专业平台内部控制体系建设、评价及内部控制缺陷整改工作。

4、负责内部控制体系建设、评价文件的整理立卷。

审计职责工作内容篇2

职责:

1、参与研究制订其它有关规章制度。

2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。

3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。

4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。

任职资格:

1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。

2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。

3、熟练操作办公软件及常用财务软件。

4、保密意识良好,抗压能力强。

审计职责工作内容篇3

职责:

1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;

2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;

3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;

4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;

5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;

6.负责完成香港公司的代理记账工作;

7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;

8.完成领导布置的其他工作;

任职要求:

1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);

2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);

3.英语水平在六级以上;

4.熟练使用Excel,Word等办公软件;

5.中英文打字速度均在良好水平线以上;

6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;

审计职责工作内容篇4

1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;

2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;

3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;

4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;

5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。

审计职责工作内容篇5

职责描述:

1、根据内部审计准则,完成业务公司的经营责任审计工作;

2、在授权范围内对集团各个板块项目进行专项经济责任审计;

3、根据审计法务部计划安排,对年度审计档案进行整理及归档。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,金融、财务、审计等相关专业优先;

2、具备财务、审计相关资格证书;

3、5年以上大型地产企业内部审计或财务工作经验;

4、具有优秀的职业判断能力,逻辑能力强,有较强的沟通能力、领导能力和表达能力;

5、具有良好的职业操守

6、适应出差

审计职责工作内容篇6

1.参与执行报表审计、经济责任、竣工决算、财务收支、绩效评价、科研经费、内部控制建设与评价等各类型审计咨询服务业务;

2.审计经理分工安排,团队协作完成审计方案所列各类审计事项;

3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

4.做好审计经理交办的其他工作;

5.参加所内、部门或组内开展的各类培训、交流与旅游等活动;

审计职责工作内容篇7

1、全面负责酒管公司财务部的日常管理工作;

2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,检查、考核并监督执行;

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析;

6、负责资金、资产的管理工作;

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动;

8、负责对应外部审计及财务稽核工作,配合提供相关资料。

审计职责工作内容篇8

1.制定内审计划;

2.获取审计原始资料;

3.按审计内容分工审计检查工作;

4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5.出具内审报告;

6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7.审查整改事项;

8.完成领导交代的其他工作。

审计职责工作内容篇9

1.参与审计项目(IPO、新三板、上市公司年报、专项等),编写审计底稿,协助项目经理及高级审计员出具审计报告工作;

2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作;

3.完成上级领导交办的其它工作。

审计职责工作内容篇10

1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;

2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;

3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;

4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;

5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;

6、完成领导交办的其他工作。

审计职责工作内容篇11

职责:

1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。

3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。

4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。

5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。

6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。

7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的.收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。

8.负责做好审计工作的档案管理工作。

9.领导交办的其他需要审计的事项。

任职要求:

1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;

2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;

3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;

4.具有极强的财务审计分析能力;

5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。

审计职责工作内容篇12

职责描述:

1、在部长的统一领导下,具体负责对集团所属公司(部门)的财务审计工作。及时与各部门进行沟通,少普查,多抽查,有问题查到底;发现问题及时向上级汇报,尽量将问题控制在产生后果之前(萌芽状态)。

2、规范财务运行体系,对集团各公司财务人员业务开展、报表分析进行监督。

3、对集团公司开发的新项目督促财务部门可行性经济分析并对其分析结果进行审计。

4、对集团各公司进行税收筹划,每月指导检查对外帐务的处理,税收政策的利用。

5、对集团各公司及部门的计划大要事收集,监督执行情况汇总考核。

6、监督各司各部绩效考核财务指标的制定;参与集团公司对各司各部考核,并出具审计结果。

7、抽查审核项目成本控制,提出降低成本控制措施。

任职要求:

从事审计3年以上,财务会计等相关专业,专科以上学历;房产/建筑行业审计经验,

审计职责工作内容篇13

1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。

2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。

3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。

4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。

5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。

审计职责工作内容篇14

1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

5、领导安排的其它事项。

审计职责工作内容篇15

1、对公司治理、经营状况、风险管理和内部控制过程等进行审计;

2、制定内部监察审计各项规章制度、程序、方案等,编制年度内部监察审计工作计划;

3、对公司经营管理活动及有关人员的经营管理行为实施监督。

审计职责工作内容篇16

1、建立和完善工程审计制度、规范,搜集相关法律法规;

2、负责审核项目招标文件、工程承发包合同、材料设备采购合同等标准文件;

3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况,配合外审工作;

4、负责组织对公司工程项目、固定资产投资等重大投资的预算及执行情况进行审计与监督;

5、参与土建、装修工程施工方案审查,提出咨询建议;

6、完成领导交办的其他工作。

审计职责工作内容篇17

职责:

1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;

2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;

3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;

4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;

5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;

6、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;

2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;

3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;

4、沟通协调能力、语音表达能力好;

5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;

6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的`保密意识;

7、有会计初级职称优先;

8、英语优秀者优先;

9、有外资企业工作经验者优先。

审计职责工作内容篇18

职责:

1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;

2、按时归档各类管理审计资料;

3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;

4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;

5、跟踪审计建议实际落实情况;

6、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;

2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;

3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;

4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;

5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。

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