审计岗位职责工作内容
职责既是工作要求,也是人才选择标准,有挑战或高要求的岗位,能够对外吸引人才、对内激活人才。审计岗位职责工作内容应该写成什么样的?快来看看审计岗位职责工作内容,本文为你提供审计岗位职责工作内容写作技巧和示例!
审计岗位职责工作内容篇1
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的`保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
审计岗位职责工作内容篇2
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的.其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
审计岗位职责工作内容篇3
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计岗位职责工作内容篇4
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计岗位职责工作内容篇5
1、主持酒店日常财务、会计及税务管理工作,管理监督基础财务的工作质量;
2、建立酒店的会计核算体系,制定会计核算制度及财务管理制度,并监督执行;
3、编制实施企业预决算、财务收支和资金筹措计划,负责成本核算和控制;
4、定期组织资产清查盘点,保证财产安全;
5、确保资金的有效管理,加速资金周转,考核资金使用效果,规避资金和风险;
6、完成各项财务结算、会计核算,上报财务执行情况,为管理层提供分析数据;
7、定期清理往来帐户,及时催收和清偿款项,做好帐务核对,组织审计工作;
8、负责部门团队建设及员工培养,制定财务内部相关指标,做好绩效考核管理;
9、全面负责帐务问题处理及税务的协调工作,维系好与银行及税务机关的关系。
审计岗位职责工作内容篇6
1、负责财务类审计,包括房地产子公司财务审计和销售审计,其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;
2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;
3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;
4、提交审计报告初稿,提出管理建议;
5、负责本业务模块非现行监控,定期提交报告;
6、完成部门领导安排的其他工作。
审计岗位职责工作内容篇7
财务审计岗位职责:
1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
13.完成集团领导交给的其他工作。
辅助工作职责:
1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
任职要求:
1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
审计岗位职责工作内容篇8
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计岗位职责工作内容篇9
1、制定合理的项目工作计划;
2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;
3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;
4、熟练掌握收入与销售、生产成本、采购与付款等审计业务流程;
5、可独立承担中/小型项目的审计工作,对审计助理人员能够进行有效的指导和管理;
6、领导交办的其他工作。
审计岗位职责工作内容篇10
1.向客户收集和资料审计所需资料和信息;
2.执行和完成项目负责人安排的审计程序等各种工作任务;
3.汇总、整理和编制工作底稿;
4.编制财务报表等各类报表;
5.撰写审计报告等各类报告;
6.完成项目负责人交办的其他工作任务。
审计岗位职责工作内容篇11
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
任职资格;
1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)
审计岗位职责工作内容篇12
1.负责核研院专用工作网络的安全运维:积极配合学校信息办及信息化技术中心对专用工作网络的安全和应用系统运维情况进行审计,及时发现违规行为并进行安全风险评估,对系统设备进行全生命周期管理。
2.参与院信息化建设与实施,具体包括:网络设施升级、改造和维护,院网站等系统维护与升级。
3.参与组织开展本单位信息安全技术教育培训。
4.定期协助院相关单位完成信息安全技术相关检查。
5.依据国家相关法律法规,及时完成新增信息系统方案设计、制度策略编制。
审计岗位职责工作内容篇13
1、担当项目组成员,协助项目负责人实施审计准备;
2、按项目负责人分工具体落实、执行审计实施方案;进行内部控制测试,实施审计调查,了解被审计单位的内部控制系统建立和有效运行情况;
3、按项目负责人分工收集充分、适当、相关、有用的审计证据;
4、按分工编制审计工作底稿
5、按照档案管理的要求归集、整理、项目审计档案资料;
审计岗位职责工作内容篇14
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
审计岗位职责工作内容篇15
内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)
1.职责:内部审计
2.性别:不限
3.年龄:32~38岁左右
4.学历:本科学历及以上
5.专业:不限
6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练
7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度
目标方针制度
事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织
部下管理•指导
8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须
1年及以上管理职经验必须
逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识
l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业
l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相
l关的专业知识。持有cia证书者优先。
审计岗位职责工作内容篇16
1、每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;
2、核对房价,进行过房租操作;
3、稽核各营业点提交的账单;
4、审核完单据,做日报表提交给部门领导;
5、每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;
6、核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;
7、每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;
9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;
10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;
11、定期对网络现付房进行返佣10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);
12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。
13、其他临时工作。
审计岗位职责工作内容篇17
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则;
2.负责审计数据的准确性;
3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施;
4.对财务收支、经营活动进行审计;
5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计岗位职责工作内容篇18
职责:
1、根据年度审计计划,负责编制项目审计计划;
2、根据制订的审计计划执行具体的审计工作。包括组织开展现场审计,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,编制审计报告草稿及跟踪审计后续整改工作;
3、在审计工作中善于发现问题并能够提出自己的见解和建议。
4、为改进内部审计工作提出合理化建议;
5、负责各分子公司年度财务审计与内控评估项目;
6、服从部门工作统一安排,按时配合完成领导交办的其他相关工作。
任职要求:
1、审计、会计、财务管理及相关专业本科及以上学历;
2、1年以上内部审计或会计师事务所相关工作经验,品牌零售业内审经验者优先;
3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
4、较强的沟通能力、协调管理能力及较好的文字表达能力;
5、良好的职业操守和团队协作精神;
6、能适应出差。