审计的工作职责是什么

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明确职责可以帮助员工理解彼此的工作职责和角色,促进团队合作和协作,提高工作效率和工作质量。审计的工作职责是什么怎么写,这里给大家分享审计的工作职责是什么,供大家参考。

审计的工作职责是什么篇1

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计的工作职责是什么篇2

职位介绍:

为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:

协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;

协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;

完成审计函证的编制生成等;

职位要求:

会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;

英语四级及以上水平;

实习期间:20__年11月-20__年4月末

出勤率不得低于95%

审计的工作职责是什么篇3

严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;

定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;

日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;

完成其他相关工作或上级交予的任务。

审计的工作职责是什么篇4

【主要职责】

1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。

2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。

3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。

4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。

5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。

【任职要求】

1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。

2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。

3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。

4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。

5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。

6、熟练操作财务软件、ERP等系统。

审计的工作职责是什么篇5

1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;

2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;

3、参与实施专项审计;

4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;

5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。

6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。

审计的工作职责是什么篇6

岗位职责:

1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;

2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;

3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;

4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。

任职要求:

1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;

2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;

3、具备经营核算基础能力;

4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。

审计的工作职责是什么篇7

1.负责编制和执行预算,财务收支计划;

2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;

3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;

任职资格;

1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。

2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;

3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;

4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。

5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)

审计的工作职责是什么篇8

it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:

1、按照项目计划执行it审计服务;

2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;

3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;

4、作为项目成员参与it审计项目;

5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;

6、完成内部分配的.其他工作。

任职资格:

1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;

3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题

5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

审计的工作职责是什么篇9

1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

3、参与具体的审计工作:

3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计的工作职责是什么篇10

内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)

1.职责:内部审计

2.性别:不限

3.年龄:32~38岁左右

4.学历:本科学历及以上

5.专业:不限

6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练

7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度

目标方针制度

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织

部下管理•指导

8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须

1年及以上管理职经验必须

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识

l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业

l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相

l关的专业知识。持有cia证书者优先。

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