审计职责模板

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制定职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。写审计职责模板有什么要注意的呢?这里给大家带来审计职责模板,希望对大家有所帮助。

审计职责模板篇1

1、了解客户业务,分析业务数据

2、为分配的工作准备材料,抽查客户资料

3、协助审计专员完成项目各项工作

4、在项目讨论上可以清楚阐述自己的论点,逻辑思维清晰。

拓展:助理审计岗位能力

1、多方面才能:具有大局观,能够对整个组织的价值增长具有前瞻性考虑;

2、熟悉业务亲临现场:要参与和了解组织的各项业务,发现问题能够及时提出解决措施;

3、精通技术:应用专业技术知识来预防和减少风险,改进组织治理结构,提高组织的运营效率;

4、保障服务:能够根据需要即使提供后勤保障、培训和咨询等服务;

5、主导角色:在风险控制和改进组织的效果方面应积极并能够发挥领导作用。

审计职责模板篇2

1、及时保质完成项目组负责人交办的任务;

2、具有良好的工作习惯,学习习惯;

3、有良好的沟通水平,沟通及时;

4、有丰富的财税知识;

5、有合作精神和团队意识。

审计职责模板篇3

1、具备全盘帐务处理能力,具有总账管理工作经验,按制度规定组织进行各项会计核算工作,按时编报各类财会报表,保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。

2、负责向各相关部门提供财务数据,为企业管理层提供财务数据。

3.具有较强的成本管控能力;

4、具备一定的组织协调沟通能力,服从工作安排,执行力强;

5、依据国家税务法规做好纳税申报、税款缴纳工作。

审计职责模板篇4

it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:

1、按照项目计划执行it审计服务;

2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;

3、进行其他非it相关的公司层面及流程层面内控测试;

4、作为项目成员参与it审计项目;

5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;

6、完成内部分配的.其他工作。

任职资格:

1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;

2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;

3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;

4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题

5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。

审计职责模板篇5

1建立IT内部审计制度与流程,以风险为导向以控制为基础以业务为核心;

2制定IT审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告落实整改情况;

3制定并落实IT专项审计计划,包括总体计划具体计划工作底稿,撰写报告管理建议并跟踪审计整改落实情况;

4主导规划和参与建设公司IT审计系统,配合制定和落实IT审计专业知识培训及考核制度;

5制定适合公司管理特点和审计需要的开发审计应用审计内控审计和数据审计的具体指南或操作办法;

6常规审计前的系统调研审计风险评估审计关键提示及外部审计机构监管机构的对接和配合;

7组织对IT组织战略与架构实施审计,包含但不限于风险管理项目管理应用系统操作系统数据架构工程(可行性研究需求设计开发集成测试验收变更和迁移)基础设备交付物信息安全等审计工作;

8协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。

9配合本部门同事完成年度审计任务;

10领导交办的其他工作。

审计职责模板篇6

1、客户上市前的账务整理,业绩、成本核算等工作;

2、协助项目负责人完成各项审计工作;

3、协助编制现场工作计划,实施各项现场审计程序,完成底稿编写及复核工作,协助编写审计报告;

4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。

审计职责模板篇7

1。负责订单项下接单统计,合同、成本、票据审核,出入库登记,订单毛利统计,月底编制相应报表,

2。负责与客户、供应商对账,编制应收应付报表。

3。负责费用的审核,分类统计,月底编制相应报表。

4、具有制造型工厂成本核算经验;

5、开具发票,申报退税。

6、完善内部单据,编制部分凭证。

7、服从分配,完成领导交代的其他工作

审计职责模板篇8

审计员国际业务瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师职责描述:

1、独立完成工作底稿的编制、整理和归档工作;

2、协助项目组完成大型审计项目部分工作,优秀的语言能力,完成海外出差任务;

3、在项目经理的指导下独立负责小型项目的审计工作;

4、完成项目经理交代的其他任务。

任职要求:

1、会计、审计、财务等相关专业,本科及以上学历,具有美国、加拿大、欧州留学经历;

2、通过注册会计师考试部分科目者或acca、uscpa优先;

3、1年以上大中型会计师事务所工作经历;

4、热爱注册会计师行业,适应长期出差。

审计职责模板篇9

1、参与协助监督公司内控制度的健全性、可行性、有效性及执行情况并提出建议;

2、参与协助构建并完善公司监督、审计制度,本部门的档案管理。

3、参与组织公司的年度审计工作。

4、开展各类专项内部审计、常规内部审计工作,能承担小型项目带队和中型项目主审工作。

5、参与协助对各种违法、违纪事项进行立即处理或限期整改纠正及对相关责任人进行处罚。

6、完成领导临时交办的其他工作。

审计职责模板篇10

1、完成现场审计工作,包括执行审计程序、获取审计证据、编制审计底稿;

2、编制试算平衡表;

3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;

4、对审计过程中发现的问题能作出专业判断并提出调整意见;

5、完成项目经理安排的其他工作。审计助理工作职责7

审计职责模板篇11

财务审计岗位职责:

1.负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。

2.负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。

3.负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。

4.负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。

5.负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。

6.负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。

7.负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。

8.负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。

9.负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10.负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。

11.负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。

12.协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。

13.完成集团领导交给的其他工作。

辅助工作职责:

1.负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;

2.负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。

3.负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。

4.负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。

5.依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。

任职要求:

1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;

2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;

3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。

审计职责模板篇12

1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

4、日常原始单据的审核、记账;

5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

6、态度积极、有执行力,充满正能量。

审计职责模板篇13

1、按审计项目实施时间和进度,协助审计经理开展各项审计,包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

2、掌握内部控制要点,协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

4、能基于数据分析和流程审核的结果,发现控制弱点、漏洞,并追踪可能出现的结果;

5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价,分析异常或风险点,提出防控和改善措施;

6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

7、审计档案整理、归档。

审计职责模板篇14

1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。

审计职责模板篇15

1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

5、完成部门领导交待的其他工作。

审计职责模板篇16

1、负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计建议;

2、督促跟进审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;

3、检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况,建立完善内控体系;

4、完成领导交办的其他工作任务。

审计职责模板篇17

1、根据审计计划,协助上级领导开展审计工作(包含但不限于例行审计、舞弊审计及其它特别专项审计),对公司内控管理、经营效果、重大经济业务等实施审计;

2、协助上级领导编制审计计划、审计工作底稿、起草内部审计报告,提出审计建议;

3、负责审计工作档案的`整理和归档工作,确保审计资料的完整性;

4、对审计问题进行事后跟踪,督促被审计部门进行限期整改,并检查落实改善情况;

5、上级领导交代的其他工作。

审计职责模板篇18

1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制年度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

2、经营审计:对集团公司内各职能部门或各分子公司进行日常经营审计,对经营状况进行有效评估,存在的&39;经营风险提出预警;审计发现的问题提出可行的改善和处理意见。

3、财务审计。审核总部及各分、子公司各类费用及报表,掌握公司财务税务运营状况,为公司决策提供及时有效的数据报告分析;

4、流程审计。负责公司内控管理体系的建设完善,审核公司流程体系及落地实施情况,降低经营管理风险,保证各类目标的顺利实现,维护公司持续稳定发展;

5、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

6、离任审计:对离任干部任职期间岗位履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

7、风控管理。对公司重大经营活动提供专业分析决策建议和意见,参与公司风险评估、指导、跟踪和控制;

8、其他:领导交办的其他工作事项。

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