审计工作职责大全
职责是企业将战略目标和工作任务分解为具体岗位任务的结果。写好审计工作职责大全是有技巧的,接下来给大家分享审计工作职责大全,方便大家学习。
审计工作职责大全篇1
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
审计工作职责大全篇2
1.参与执行报表审计、经济责任、竣工决算、财务收支、绩效评价、科研经费、内部控制建设与评价等各类型审计咨询服务业务;
2.审计经理分工安排,团队协作完成审计方案所列各类审计事项;
3.在项目经理的指导下,完成工作底稿的编制、整理和归档工作;
4.做好审计经理交办的其他工作;
5.参加所内、部门或组内开展的各类培训、交流与旅游等活动;
审计工作职责大全篇3
1.制定内审计划;
2.获取审计原始资料;
3.按审计内容分工审计检查工作;
4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5.出具内审报告;
6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7.审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
审计工作职责大全篇4
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
审计工作职责大全篇5
职责:
1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6.负责完成香港公司的代理记账工作;
7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8.完成领导布置的其他工作;
任职要求:
1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3.英语水平在六级以上;
4.熟练使用Excel,Word等办公软件;
5.中英文打字速度均在良好水平线以上;
6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
审计工作职责大全篇6
1、建立并完善公司审计监察管理体系,促进公司管理制度与流程的完善;
2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作,并提出处理意见;
4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。
审计工作职责大全篇7
完成所分配模块的审计任务,确保审计进度及质量;
编制工作底稿,充分收集审计证据,确保审计结论公正客观;
撰写审计报告,并与被审计单位沟通确认;
审计结束后及时整理并归档审计底稿;
上级交办的其他相关工作。
审计工作职责大全篇8
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计工作职责大全篇9
金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:
1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;
2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;
3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;
4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;
5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;
6.所负责产品线的知识整理
任职资格:
1.本科及以上学历
2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;
3.具备一定的财务知识;
4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;
5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;
6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;
7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;
8.能够承担压力;
审计工作职责大全篇10
1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
2.按照当地会计制度的规定运用用友erp软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
任职资格;
1.大专以上学历,一年以上工作经验,拥有会计从业资格证;应届毕业生可塑性强也可。
2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
5.独立熟练运用erp软件(用友、金蝶等)
审计工作职责大全篇11
按领导要求对公司各职能部门以及各分子公司进行日常经营审计,参与审计调查,对经营状况进行有效评估,存在的经营风险提出预警,审计发现的问题提出可行的改善和处理意见;
负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
规范财务核算,审核公司产品的成本核算,审核公司经营报表资料,对经营数据异常进行调查及分析,为公司的经营决策提供重要的依据和建议;
负责公司内控风险评估及税务风险评估,提出可行的改善和处理意见;
负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;
完成上级安排的其他工作。
审计工作职责大全篇12
职责:
1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。
3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。
4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。
5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。
7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的.收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。
8.负责做好审计工作的档案管理工作。
9.领导交办的其他需要审计的事项。
任职要求:
1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;
2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;
3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;
4.具有极强的财务审计分析能力;
5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
审计工作职责大全篇13
职责:
1、指导Onsite人员处理工单中的问题;
2、ITHelpDesk的知识库建立、积累
3、指导各站点级别基础架构服务器及网络设备普通运维和管理中的问题
4、与技术团队形成对接关系,快速响应运维的内部技术服务需要
5、新服务从技术团队到运维团队的落地,制定服务的SLA、推广、用户手册,运维工程师的培训、IT服务手册等
6、作为新入职现场工程师培训与导师
REQUIREMENTS:
1、3年以上IT工程师的工作经验,有IT管理的经验优先;
2、熟练掌握WindowsServer操作系统的基本配置和维护经验
3、熟悉台式电脑和笔记本电脑、打印机、会议设备的维修及故障判断;
4、具有出色的.桌面端故障处理和分析能力;
5、对需求和事件有快速反应能力;
6、具备基本的网络故障排除能力,具有主流产品的配置经验者优;
7、具有团队意识,有责任心
8、参与IT运维服务项目的工作经验
审计工作职责大全篇14
职位介绍:
为安永中国的审计部门提供后端支持类服务,包括:
协助完成审计报告的检查、复核及总结工作;
协助完成审计底稿的编制,整理和归档工作;
完成审计函证的编制生成等;
职位要求:
会计、财务管理、经济学等相关专业,掌握会计的基础知识,对审计支持工作感兴趣;
英语四级及以上水平;
实习期间:20__年11月-20__年4月末
出勤率不得低于95%
审计工作职责大全篇15
【主要职责】
1、根据年度审计计划及审计部领导的项目安排,合理设计具体的审计计划。
2、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议。
3、监督和跟进审计整改意见落实,负责完成企业资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务审计工作。
4、按照财务审计程序和审计方法,获得充分的审计证据以支持财务审计发现及建议。
5、编写审计工作底稿,检查、复核审计证据,编制审计报告。
【任职要求】
1、审计、会计、财务等专业本科以上学历,具有五年以上同岗位工作经验。
2、熟悉国家财税法规,精通各类审计工作,持有中级审计师或者中级财务职称等相关财务资质。
3、较高的数据分析能力、文字组织能力和语言表达能力。
4、有较强的逻辑思维能力和较丰富的审计项目分析处理经验。
5、工作认真踏实,有责任心;有良好的沟通协助能力及团队合作精神。
6、熟练操作财务软件、ERP等系统。
审计工作职责大全篇16
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计工作职责大全篇17
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
审计工作职责大全篇18
严格按照集团标准要求对系统内客户签约信息及结算凭证进行审核,并做好结算凭证的收集归档;
定期收集、整理各城市项目签章模板,并进行统一管理;
日常审核问题及时与城市项目对接人员或数据运营沟通反馈,并定期输出审核简报;
完成其他相关工作或上级交予的任务。