审计工作工作职责
制定职责,要对当前的工作内容和流程进行分析,了解现有的资源和能力,确定工作重点和难点。写好审计工作工作职责不是那么简单,下面给大家分享审计工作工作职责,供大家参考。
审计工作工作职责篇1
1、在项目负责人的指导下,及时、按质完成交办的各项工作任务;
2、作为中小型项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;
3、完成审计现场工作,编制、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、与客户建立良好的沟通,为客户做审计业务咨询答疑。
审计工作工作职责篇2
1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;
2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;
3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;
4、完成领导安排的其他工作。
审计工作工作职责篇3
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的`保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
审计工作工作职责篇4
1、与客户进行业务沟通
2、收集、整理、审核材料,撰写审计报告初稿
3、协助项目负责人同被审计单位进行有效沟通,开展审计事宜
4、协助部门负责人完成大型项目,经培训后能独立完成小型审计项目
5、完成部门负责人布置的其他工作安排
审计工作工作职责篇5
职责描述:
1、建立健全公司内部审计各项制度、审计工作流程;
2、根据公司要求组织实施项目审计工作,对审计发现的问题提出改进建议并监督审计整改落实:
2.1根据公司要求,确定项目审计方向,收集相关信息,制定审计方案;
2.2开展审计活动;
2.3整理调查文件,提出改进建议,编制审计底稿并出具审计报告;
2.4跟进建议执行情况;
3、评价公司内部控制的有效性,及时纠正内部控制方面存在的问题与漏洞:
3.1在公司内部控制相关制度的制定阶段,应相关部门提出的要求,为其提供咨询服务,评价相关制度在内部控制程序上是否存在风险;
3.2在各项审计工作过程中关注、评估审计范围内公司内部控制的有效性,提出改进建议;
4、开展反舞弊调查:
4.1协助建立健全反舞弊机制。确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,设置反舞弊举报通道;
4.2在内部审计各项过程中关注可能存在的舞弊行为;
4.3在发现舞弊行为信号时,对舞弊行为发生的可能性及影响的重大性进行评估;
4.4报告可能发生的舞弊行为,依据上级要求对可能存在的舞弊行为开展专项调查;
4.5调查结束后对舞弊行为发生的原因进行分析,并针对不同的原因提供不同建议方案;
5、完成董事会和管理层委托的其他特别工作事项:
5.1根据具体事项出具初步工作方案;
5.2开展调查;
5.3整理调查文件,编制审计底稿并出具审计报告。
任职要求:
1、大学本科及以上学历,五年以上从业经验;
2、具备审计理论和财务理论基础,具备企业内控管理理论基础,具备熟练的审计实操能力,具备审慎的职业敏感性;
3、具有CPA/CIA/中级财务证书者优先;
4、英语熟练,较强的英语阅读和翻译能力;
5、严谨、细心,善于发现问题并能及时作出判断,具有较强的安全意识和保密意识。
审计工作工作职责篇6
职责:
1、协助主任制定与修订管理审计制度,并监控落实;
2、按时归档各类管理审计资料;
3、根据公司及部门工作的安排,负责制定各项具体审计计划及方案,并负责落实执行;
4、现场组织开展专项管理审计、离任审计、经营承包兑现审计工作,并根据具体审计情况起草审计报告,提出各项合理审计意见;
5、跟踪审计建议实际落实情况;
6、领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科及以上学历,会计、财务管理、审计、计算机或其他管理专业,3年及以上岗位相关领域工作经历;
2、能够根据审计实际情况撰写各类审计报告,语言简洁明了,条理清晰;
3、熟悉各类审计基本理论与工具,熟悉运用各类审计方法,能根据具体情况编写具体审计计划与方案。熟悉或精通财务、营销、生产、采购等多方面或至少熟悉经营环节中的某一领域;
4、综合分析能力强,能发现事件的多种可能的原因和行为的不同后果,找出事物之间的联系;计划与执行能力强;沟通与组织协调能力强;
5、中级及以上职称,具有CPA、CIA等专业职业资格者优先。
审计工作工作职责篇7
1、完成现场审计工作,包括执行审计程序、获取审计证据、编制审计底稿;
2、编制试算平衡表;
3、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿;
4、对审计过程中发现的问题能作出专业判断并提出调整意见;
5、完成项目经理安排的其他工作。审计助理工作职责7
审计工作工作职责篇8
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3、合理制订有效的审计计划,分派组员工作并监督工作进度及质量;
4、对项目进行质量控制,识别、重视并解决发现的问题;
5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
6、保持与客户良好的沟通,与客户讨论并起草管理建议书等。
7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目,担任小型项目的负责人;
8、协助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;
9、完成上级交办的其它工作任务。
审计工作工作职责篇9
1、参与项目审计及各类专项审计工作;
2、负责审计工作底稿编制,审计程序执行,审计文件的整理与存档;获取充分的审计证据,支持审计意见;
3、与项目组相关同事进行有效沟通;
4、在项目经理的指导下,及时完成交办的其他各项工作任务。
审计工作工作职责篇10
1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;
2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;
3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;
4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;
5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。
审计工作工作职责篇11
1、根据公司年度审计计划对公司财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计;
2、参加审计公司经济业务的预算执行情况,提出相关审计建议;
3、负责公司财务日常监控与审计管理工作;
4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、参加公司舞弊、渎职案件调查及审计工作。
6、完成领导交办的其他审计、内控工作
审计工作工作职责篇12
职责:
1、参与研究制订其它有关规章制度。
2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
任职资格:
1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
4、保密意识良好,抗压能力强。
审计工作工作职责篇13
1、根据上级要求对客户进行专业的审计服务;
2、充分了解客户对于审计项目的需求和目的,并制定相应的审计方案;
3、能独立完成审计工作,提出相关处理意见和建议,撰写正式审计报告;
4、安排项目团队审计工作,并对审计现场进行有效管理,合理分派团队工作,跟踪工作进度,有效监督审计质量;
5、完成上级交办的其他审计任务。
审计工作工作职责篇14
it审计员瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),瑞华会计师事务所,瑞华会计师岗位职责:
1、按照项目计划执行it审计服务;
2、负责执行it审计测试工作并撰写工作底稿;
3、进行其他非it相关的.公司层面及流程层面内控测试;
4、作为项目成员参与it审计项目;
5、分析测试结果,并提供整改建议,同时跟进整改结果;
6、完成内部分配的其他工作。
任职资格:
1、计算机、信息管理、会计、审计或相关专业本科及以上学历;
2、1年以上it咨询/审计/财务或相关经验,拥有会计师事务所工作经验者优先;
3、熟悉coso、cobit相关知识,持有相关专业证书(如cisa、cia、cpa、acca等)者优先;
4、有创意、良好的沟通能力、分析能力,能有效地解决问题
5、具备较强的抗压能力,能适应长期出差。
审计工作工作职责篇15
一、内部审计工作
1、负责协助部门负责人建立健全内部审计相关制度、流程。
2、协助部门负责人组织开展集团财务审计、投资审计、专项审计、审计调查等审计工作。
3、参与对专业平台主要领导干部开展经济责任审计;参与配合上级审计部门对本部领导干部进行经济责任审计。
4、参与撰写审计报告,督导审计问题整改。
5、负责审计文件的整理立卷工作。
二、内部控制工作
1.负责协助部门负责人完善内部控制体系建设、评价及年度工作方案。
2、协助部门负责人组织开展本部内部控制体系建设及评价,组织内部控制缺陷整改。
3、参与指导专业平台内部控制体系建设、评价及内部控制缺陷整改工作。
4、负责内部控制体系建设、评价文件的整理立卷。
审计工作工作职责篇16
1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;
2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;
3.协助负责公司监事会日常管理工作;
4.组织企业年度的编报工作
5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;
6.完成领导交办的其他工作
审计工作工作职责篇17
1、作为外勤主管,为中/大型国有企业或上市公司提供年报审计和经济责任、并购重组等专项审计以及非审计类咨询业务;
2、在项目经理指导下,完成各类项目审计策略书、预算和执行的编制,按照审计策略书督导团队成员完成已约定向客户提供的专业服务;
3、利用自己的专业知识积累及实践经验,尝试发现客户在会计核算、财务管理、经营合规、税收风险、内部控制及全面风险管理等方面可能存在的问题;
4、向项目经理及时汇报项目进度、重大问题,在项目结束后对项目进行总结,分享成功和失败的经验教训;
5、在保证项目质量的前提下,对项目方案的设计、执行、调整有自己独特的思路和见解,并提出有建设性的观点。
审计工作工作职责篇18
1、按时通知客户做账审计
2、沟通衔接做账审计客户报价,签订。
3、银行询证函制作,整理银行月结单,业务标签,做账审计基础资料。
4、衔接沟通客户与做账审计同事的问题,协助客户补欠缺数据,跟客户沟通确认。
5、跟进所有做账审计客户下单进度,催单,跟单。