审计工作岗位职责
审计工作岗位职责是什么?审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。下面小编给大家带来审计工作岗位职责。
审计工作岗位职责(精选篇1)
职责:
1. 负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2. 负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3. 负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4. 负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5. 负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6. 负责完成香港公司的代理记账工作;
7. 全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8. 完成领导布置的其他工作;
任职要求:
1. 会计本科及以上学历, 持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先 (同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2. 具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3. 英语水平在六级以上;
4. 熟练使用Excel,Word等办公软件;
5. 中英文打字速度均在良好水平线以上;
6. 为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
审计工作岗位职责(精选篇2)
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计工作岗位职责(精选篇3)
1、协助制定完善内部审计管理制度;
2、协助制定年度审计计划;
3、制定审计方案、开展审计工作、编制审计报告;
4、评审集团内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查集团及下属子公司内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价,为集团优化管理提出审计意见和建议;
5、公司高管的离任审计;
6、完成领导安排的其他工作。
审计工作岗位职责(精选篇4)
1.根据审计工作计划及上级指派完成财务审计、内控审计、离任审计及其他专项审计工作;
2.撰写审计工作底稿、草拟审计报告,定期上交工作总结及工作计划;
3.协助上级完成内部审计制度和工作流程的起草、修订;
4.对固定资产、存货等主要资产进行监督盘点,审核其真实性、完整性、准确性,对于发现的问题提出审计意见和建议;
5.其他临时性工作。
审计工作岗位职责(精选篇5)
1、制定内部稽核管理制度,组织稽核工作会议
2、编制年度稽核工作计划,执行具体稽核事项
3、负责月度、年度绩效考核数据的真实性稽核
4、负责物资报废流程及数据的真实性和合理性稽核
5、负责报价系统数据的准确性稽核
6、负责50万以上重大项目稽核
7、负责运营过程中产生重大异常事项稽核
8、执行上级交代的其他事项
审计工作岗位职责(精选篇6)
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计工作岗位职责(精选篇7)
1.制定内审计划;
2.获取审计原始资料;
3.按审计内容分工审计检查工作;
4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;
5.出具内审报告;
6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;
7.审查整改事项;
8.完成领导交代的其他工作。
审计工作岗位职责(精选篇8)
1、根据行业法规要求,对费用、结算进行审核,监督各项业务的合规性、真实性与准确性;
2、对学术会议、科室会等业务活动资料进行合规审核、整理,确保证据链的完整、正确;
3、协助做好其他日常合规管理、审核工作。
4、参与公司的合规体系建设工作,包括业务风险的识别、风险控制的建立、业务流程的梳理与优化、建立标准化业务程序;
5、根据内控分析问题、提出策略指导和建议,并生成报告;
6、负责审核各部门提交的合同、协议,往来函件,以及对外的法律文书;
7、领导安排的相关工作。
审计工作岗位职责(精选篇9)
1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;
4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;
5、领导安排的其它事项。
审计工作岗位职责(精选篇10)
1.负责参与公司内控体系及财务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
审计工作岗位职责(精选篇11)
1.负责公司审计项目的执行工作;
2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性,对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3.编制审计工作底稿,并撰写内部审计调查、分析报告;
4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。
审计工作岗位职责(精选篇12)
1、参与实施内部财务审计,开展审计公司总部及分子公司财务管理工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况、评价预算完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、对日常审计、外部审计、内控测试等各项审计检查中发现存在问题的整改工作进行跟进与落实。
6、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。